开云app官网入口2021年部门预算

发布日期:2021-02-05 12:33来源:开云app官网入口 作者:蔡新春阅读次数:
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第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年预算

(一)部门预算表

1.开云app官网入口2021年财政拨款收支总表

2.开云app官网入口2021年一般公共预算支出表

3.开云app官网入口2021年一般公共预算基本支出表

4.开云app官网入口2021年政府性基金预算支出表

5.开云app官网入口2021年国有资本经营预算支出表

6.开云app官网入口2021年收支总表

7.开云app官网入口2021年收入总表

8.开云app官网入口2021年支出总表

9.开云app官网入口2021年基本支出总表

10.开云app官网入口2021项目支出总表

11.开云app官网入口2021年政府采购支出表

12.开云app官网入口2021年政府购买服务支出表

13.开云app官网入口2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.开云app官网入口2021三公经费支出预算表

(二)对下转移支付预算表

15.开云app官网入口2021市本级对下转移支付预算汇总表

16.开云app官网入口2021市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021三公经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分  2021转移支付预算情况说明

部分 名词解释

 

 

 

 

开云app官网入口2021年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

(一)发挥干部教育培训主渠道作用,有计划地培训县处级领导干部、科级领导干部、优秀中青年干部、市属重点骨干企业负责人、理论宣传骨干、统战干部和理论骨干、哲学社会科学教学科研骨干,负责对学员在培训期间的表现进行考核,提出考核意见。

(二)坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在教育培训最突出位置,组织学员深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观,加强党的基本理论教育和党性教育,开展专业化能力培训和知识培训,引导学员增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

(三)开展重大理论问题和现实问题研究,承担市委决策咨询服务,发挥新型特色智库作用。

(四)受市委委托,举办各类集中轮训班、专题研讨班,学习研讨重大理论、战略和方针政策问题。

(五)以培养马克思主义理论人才为主要目标,按照党和国家有关学历教育的政策法规,承办省委党校(安徽行政学院)在职研究生合肥教学点的教学管理任务。

(六)对全市县()区党校进行业务指导。

(七)以多种方式开展同国()内外学术研究机构、智库、政府机构、社会组织等的学术交流与合作。

(八)承办全市干部教育网络培训(在线学习)

(九)完成省委党校(安徽行政学院)和市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

开云app官网入口2021年度部门预算为校(院)本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,单位性质为公益一类事业单位。截至20191231日,开云app官网入口实有各类人员223人,其中在职149人、离休5人、退休69人。

三、2021年度主要工作任务

(一)完成主体班约25200人天的教学培训任务,在教学质量上有新提高。

(二)抓好在职研究生约329人的教学管理工作。

(三)打造高端智库,提升科研咨政水平;办好《开云app官网入口学报》,打造一流期刊。

(四)做好干部网络培训教育工作,充分发挥干部网络培训合肥分中心的作用,为全市16000人的网上在线学习提供有力支撑和服务。

(五)完成基础设施建设工作。更新购置学员楼床头、床上用品、教学用台桌椅柜等设施、更新空调、沙发、文件柜、保密柜、茶水柜等通用办公设备;更新购置档案室监控设备、碎纸机、吸尘器、除湿机等专用设备;更新购置报告厅音频设备;完成特色数据库三期建设项目;完成楼宇(餐饮中心、学术报告厅)维修;完成原行政学院新教学基地一期、二期等项目的尾款支付。

(六)加强对县区党校业务指导,将县级党校综合质量评估扩大到全市各县区党校,加强现场教学基地建设及党性教育基地建设。

(七)加大教职工培训和访问学者培养力度,建设一支高素质的教职工队伍,特别是加强高层次人才的引进和培养。

(八)加快后勤工作改革步伐,拓宽社会办学渠道,完成8000人次的对外培训任务,确保经营性收入,力争后勤服务工作再上新台阶。

第二部分  2021年部门预算表

开云app官网入口2021年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件

(一)部门预算表

1.开云app官网入口2021年部门财政拨款收支总表(附件表1

2.开云app官网入口2021门一般公共预算支出表(附件表2

3.开云app官网入口2021年部门一般公共预算基本支出表(附件表3

4.开云app官网入口2021年部门政府性基金预算支出表(附件表4

5.开云app官网入口2021年部门国有资本经营预算支出表(附件表5

6.开云app官网入口2021年部门收支总表(附件表6

7.开云app官网入口2021年部门收入总表(附件表7

8.开云app官网入口2021年部门支出总表(附件表8

9.开云app官网入口2021年部门基本支出总表(附件表9

10.开云app官网入口2021年部门项目支出总表(附件表10

11.开云app官网入口2021年部门政府采购支出表(附件表11

12.开云app官网入口2021年部门政府购买服务支出表(附件表12

13.开云app官网入口2021年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13

14.开云app官网入口2021年部门三公经费支出预算表(附件表14

(二)对下转移支付预算表

15.开云app官网入口2021市本级对下转移支付预算汇总附件表15

16.开云app官网入口2021市本级对下转移支付预算明细表附件表16

 

第三部分  2021年部门预算情况说明

    一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

开云app官网入口2021年财政拨款收支预算3809.06万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入

支出按功能分类分为:教育支出3575.1393.86%;社会保障和就业支出78.62万元,占2.06%;住房保障支出155.31万元,占4.08%

2020年预算相比,收、支总计各减少2780.46万元,下降42.20 %。主要原因:一是2020年集中安排行政学院新教学基地二期工程项目2469.61万元2021安排274.66万元;二是公用经费较上年压减5%

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

开云app官网入口2021年一般公共预算拨款3809.06万元,比2020年预算拨款减少2780.46万元,下降42.20%,主要原因:一是2020年集中安排行政学院新教学基地二期工程项目款2469.61万元,2021年安排274.66万元;二是公用经费较上年压减5%

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出3575.13,占93.86%;社会保障和就业支出78.62万元,占2.06%;住房保障支出155.31万元,占4.08%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)2021年预算3575.13万元,比2020年预算减少2621.74万元,降低42.31%,降低主要原因:一是2020年集中安排行政学院新教学基地二期工程项目款2469.61万元,2021年安排274.66万元;二是公用经费较上年压减5%

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算62.47万元,比2020年预算增加1万元,增长1.63%,增长原因主要是行政离休人员工资调增。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算16.15万元,比2020年预算增加0.3万元,增长1.89%,增长原因主要是事业离休人员工资调增。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算148.09万元,比2020年预算增加2.24万元,增长1.54%,增长原因主要是在职人员工资基数增加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算7.22万元,比2020年预算增加0.98万元,增长15.71%,增长原因主要是工资基数增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

开云app官网入口2021年一般公共预算基本支出2193.51万元,其中:

工资福利支出1848.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴奖金伙食补助、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出231.10万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助76.59万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助等。

资本性支出37.52万元,主要为其他资本性支出。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

开云app官网入口(合肥行政学院)2021没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

    开云app官网入口2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,开云app官网入口所有收入和支出均纳入部门预算管理。开云app官网入口2021年收支总预算4966.41万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、其他收入,支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

开云app官网入口2021年收入预算4966.41万元,其中:一般公共预算拨款收入3809.06万元,占76.70%,比2020年预算减少2780.46万元,下降42.20%,下降主要原因:一2020年集中安排行政学院新教学基地二期工程项目款2469.61万元,2021年安排274.66万元,二是公用经费较上年压减5%;财政专户管理非税收入780.71万元,占15.72%,比2020年预算增加260.31万元,增长50.02%,增长原因主要是:一是2021年预算收入中安排了以前年度结余非税收入,二是2021年在职研究生招生人数增加;其他收入376.64万元,占7.58%,比2020年预算增加376.64万元,增长原因主要是机关事业单位养老保险和医疗类支出等社保经费从其他收入安排。

八、关于2021年支出预算情况说明

开云app官网入口2021年支出预算4966.41万元,比2020年预算减少2143.51万元,下降30.15%,下降原因主要是一是2020年集中安排行政学院新教学基地二期工程项目款;二是公用经费较上年压减5%。其中,基本支出2570.15万元,占51.75%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出2396.26万元,占48.25%,主要用于一是支付水电费、物业费、暖气使用费、日常维修费等保障机构日常运转;二是更新购置打印机、沙发、办公桌椅等资产、学员楼床头、床上用品、电视机、教学楼台桌椅凳等、报告厅音频系统改造、悦读空间设备购置等采购项目;三是楼宇(餐饮中心、老办公楼、学术报告厅)维修、行政学院新教学基地一期工程等基建项目。

九、关于2021三公经费支出预算情况说明

为全面反映三公经费支出,本次公开的三公经费预算为部门汇总数。2021年,开云app官网入口校(院)本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算10.20万元,比2020年预算减少2.33万元,下降18.60%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费6万元,公务用车购置及运行费4.2万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2020年相比持平,主要原因是20202021年均未安排因公出国(境)费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔20148号)等相关规定, 主要用于因公临时出国(境)调研考察、出国培训等外事活动支出。

(二)公务接待费。支出预算6万元,比2020年预算减少2.33万元,下降27.97%,主要原因是进一步压减一般性支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔201564号)等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算4.2万元,与2020年相比持平。其中:公务用车运行费4.2万元,与2020年相比持平,主要原因是20202021年预算批复数一致。主要用于公务用车购置更新、燃料、维修、过路过桥费等支出。公务用车购置费0万元,与2020年相比持平,主要原因是20202021年均未安排公务用车购置费。用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

项目绩效目标编制情况

2021开云app官网入口编制项目绩效目标21预算资金2396.26万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。

2021开云app官网入口没有需编制绩效目标的项目

)机关运行经费。

2021开云app官网入口本级1参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算463.74万元,比2020年减少407.65万元,降低46.78%,降低主要原因一是项目内部的经济科目调整;二是业务指导费较上年增加。

)政府采购情况。

2021开云app官网入口政府采购预算总额573.78万元,其中:政府采购货物预算280.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算293万元。

)国有资产占有使用情况。

截至20201231日,开云app官网入口固定资产总金额9434.78万元,较上年减少1172.55万元,其中,土地、房屋及构筑物5920.87万元、通用设备2295.94万元、专用设备125.59万元、其他资产1092.38万元。

单位车改后保留车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有3套,单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元

2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

政府投资公益性信息化项目情况。

2021开云app官网入口部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0万元。

 

第四部分 2021年转移支付预算情况说明

2021开云app官网入口无主管的对下转移支付预算项目

 

部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表: 开云app官网入口2021年预算报表16张).pdf